Audiencias - Año 2019 - Rodrigo Ortiz - Audiencia AD006AW0592622

Información General
Identificador AD006AW0592622
Fecha 2019-01-11 09:00:00
Forma Presencial
Lugar Oficina de la Tesorería del Ejército
Duración 0 horas, 30 minutos
Asistentes
Nombre completo Calidad Trabaja para Representa a
Willem-Jan Derks Gestor de intereses Aeroservicio S.A.
Materias tratadas
Celebración, modificación o terminación a cualquier título, de contratos que realicen los sujetos pasivos y que sean necesarios para su funcionamiento.
Especificación materia tratada
Conocer fecha de pago de facturas muy atrasadas en su pago con respecto a lo firmado en el contrato 90-2017 y Orden de Compra 109366 por los servicios (30 días posterior a la emisión de la factura previa recepción satisfactoria de los servicios). En estos momentos, se mantienen pendientes de pago las siguientes facturas :
- 382 emitida el 28 de Mayo por un monto de 12.846,00 USD tras recepción conforme de servicios
- 385 emitida el 28 de Mayo por un monto de 280.300,00 USD tras recepción conforme de servicios
- 386 emitida el 28 de Mayo por un monto de 153.263,18 USD tras recepción conforme de servicios
- 387 emitida el 28 de Mayo por un monto de 33.879,90 USD tras recepción conforme de servicios
- 388 emitida el 28 de Mayo por un monto de 25.968,29 USD tras recepción conforme de servicios
- 411 emitida el 14 de Junio por un monto de 55.070,00 USD tras recepción conforme de servicios
- 440 emitida el 22 de Agosto por un monto de 12.846,00 USD en reemplazo de factura 383 de 28 de Mayo por corrección de factura. El aviso de la necesidad de corrección llegó pasado el plazo contractual de pago.
- 446 emitida el 30 de Agosto por un monto de 9512,00 USD tras recepción conforme de servicios
- 457 emitida el 8 de Octubre por un monto de 2.333,73 USD tras recepción conforme de servicios
Tras insistir continuamente en el pago de las facturas de Mayo, recién a finales de Agosto se nos avisa que se requiere una resciliación de contrato para el pago, que está lista a mitades de Septiembre para nuestra firma. Posteriormente, hasta Noviembre no está disponible la Orden de Compra corregida para nuestra aceptación, agregando otros 2 meses de atraso en el pago con todos los costos y perjuicios para nuestra empresa que conlleva ese atraso. Siendo que han pasado casi 2 meses desde la aceptación de la Orden de Compra corregida y mas de 7 meses desde la recepción conforme de la mayoría de los servicios facturados, no hemos recibido el pago.
La situación anteriormente expuesta se agrava considerando que de acuerdo a lo autorizado en el contrato, la mayoria de las facturas fue cedida en operaciones de Factoring con el aviso de al menos 30 dias para su plazo de pago. Considerando los importantes atrasos en el plazo asi como los elevados montos, hasta la fecha se han generado montos muy significativos de intereses, prorrogas y multas por las operaciones de Factoring no cumplidas, además de ocupar garantías bancarias de la empresa como respaldo, garantías que no están disponibles para otros negocios de la empresa mientras no se efectúe el pago por parte del Ejército.

Se dio la información de los casos al proveedor.